公司召開內(nèi)控評(píng)價(jià)工作整改會(huì)議
作者:王 凱 何文儒
來(lái)源:紀(jì)檢審計(jì)部
發(fā)布時(shí)間:2015-04-23

監(jiān)審部經(jīng)理張桂英主持會(huì)議。會(huì)議首先學(xué)習(xí)了公司2014年內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告,然后針對(duì)報(bào)告所涉及的一般管理缺陷和管理優(yōu)化建議,由相關(guān)部門提出整改完善工作計(jì)劃,并抓緊進(jìn)行整改落實(shí)。與會(huì)同志就公司內(nèi)控管理相關(guān)流程和制度的完善情況進(jìn)行了討論,會(huì)議要求相關(guān)部門做好有關(guān)制度的補(bǔ)充完善工作,并對(duì)下一步即將開展的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作進(jìn)行了安排部署。
本次會(huì)議進(jìn)一步促進(jìn)了公司內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的提升,為加快落實(shí)內(nèi)控評(píng)價(jià)完善整改工作奠定了基礎(chǔ)。(王 凱 何文儒)